長沙街道辦事處2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財政預(yù)算草案的報告 一、2016年公共財政預(yù)算執(zhí)行情況 2016年我街道一般公共預(yù)算收入35305萬元, 同比增加630萬元,增長13%。一般公共預(yù)算支出4345萬元,上解市支出31202萬元,主要支出項目的具體執(zhí)行情況是: 1、一般公共服務(wù),包含政府及相關(guān)機構(gòu)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、安全生產(chǎn)監(jiān)督等,支出1052萬元; 2、國防支出16萬元; 3、公共安全支出938萬元; 4、教育支出30萬元; 5、文化體育與傳媒支出45萬元; 6、社會保障和就業(yè)支出1116元; 7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出,包括城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)經(jīng)常性收支補償支出、行政事業(yè)單位離退休醫(yī)療保障、人口與計劃生育事務(wù)、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等,支出705萬元; 8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出,包括居委會經(jīng)費、農(nóng)村生活垃圾處理等,支出92萬元; 9、農(nóng)林水支出,包括農(nóng)業(yè)水利事務(wù)、高校畢業(yè)生到村任職補貼、村(居)委干部報酬、村小組長報酬、村(居)委退休干部基金、“三資”工作管理經(jīng)費、農(nóng)村危房改造等,支出203萬元; 10、住房保障支出148萬元。 二、2017年公共財政預(yù)算草案 根據(jù)我市新一輪財政體制的指導(dǎo)思想和原則,按照“公共服務(wù)均等化,保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生,統(tǒng)籌兼顧,協(xié)調(diào)發(fā)展”的要求,結(jié)合本鎮(zhèn)財力情況,對我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算安排建議如下: 2017年,我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入35214萬元,由于營業(yè)稅改收增值稅的原因,使2017年財政收入與去年基本持平。按照“量入而出,收支平衡”的原則,2017年我鎮(zhèn)公共財政預(yù)算支出相應(yīng)安排為4325萬元,上解市支出30988萬元;主要支出項目的具體安排情況是: 1、一般公共服務(wù)支出1018萬元 2、國防支出15萬元; 3、公共安全支出922萬元; 4、教育支出28萬元; 5、文化體育與傳媒支出77萬元; 6、社會保障和就業(yè)支出1107萬元; 7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出723萬元; 8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出90萬元; 9、農(nóng)林水支出183萬元; 10、住房保障支出162萬元。 數(shù)據(jù)說明:2016年分成12%4237萬元,但2015年底結(jié)余200萬元;2017年分成12%4226萬元,但市補助102萬元
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