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        金雞鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案
        發(fā)布日期:2023-09-22
        來源: 本網(wǎng)
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        2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況

        2022年,我們在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)及人大的監(jiān)督支持下,努力應(yīng)對收入嚴(yán)峻形勢和支出巨大壓力,著力抓好預(yù)算執(zhí)行,增強(qiáng)財政統(tǒng)籌保障能力,確保財政收支運(yùn)行平穩(wěn),牢固樹立過“緊日子”思想,大力壓減一般性支出,切實兜牢“三?!钡拙€,具體完成情況如下:

        一、2022年,我鎮(zhèn)財政預(yù)算收入2101萬元,其中:

        (一)稅收收入897萬元,完成預(yù)算的61.56%。

        (二)體制補(bǔ)助收入738萬元,為預(yù)算的100.00%。

        (三)均衡性轉(zhuǎn)移支付收入189萬元,為預(yù)算的100%。

        (四)專項轉(zhuǎn)移支付收入29萬元,為預(yù)算的100%。

        (五)其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入248萬元,為預(yù)算的100%。

        二、2022年,我鎮(zhèn)財政預(yù)算支出2099.5萬元,其中:

        (一)我鎮(zhèn)一般公共財政預(yù)算鎮(zhèn)級安排支出2070.5萬元,為預(yù)算的85.45%,具體完成情況是:

        1、一般公共服務(wù)支出886.7萬元,為預(yù)算的88.46%。

        2、國防支出0.6萬元,為預(yù)算的60.20%。

        3、公共安全支出285.7萬元,為預(yù)算的78.88%。

        4、文化體育與傳媒支出4.2萬元,為預(yù)算的77.55%。

        5、社會保障和就業(yè)支出451萬元,為預(yù)算的83.14%。

        6、衛(wèi)生健康支出248.8萬元,為預(yù)算的85.87%。

        7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出21.5萬元,為預(yù)算的87.65%。

        8、農(nóng)林水事務(wù)支出89.6萬元,為預(yù)算的81.37%。

        9、住房保障支出81.7萬元,為預(yù)算的97.09%。

        10、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.7萬元,為預(yù)算的69.83%。

        (二)專項轉(zhuǎn)移支付支出29萬元,為預(yù)算的100%。

        總結(jié)2022年,我鎮(zhèn)年初結(jié)余10萬元,稅收收入897萬元,體制補(bǔ)助收入738萬元,均衡性轉(zhuǎn)移支付收入189萬元,專項轉(zhuǎn)移支付收入29萬元,其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入248萬元,收入類總計2111萬元。一般公共財政預(yù)算鎮(zhèn)級安排支出2070.5萬元,專項轉(zhuǎn)移支付支出29萬元,支出類總計2099.5萬元。收支相抵后,2022年年終結(jié)余11.5萬元。

        2023年金雞鎮(zhèn)財政預(yù)算草案

        2023年,我鎮(zhèn)繼續(xù)實行穩(wěn)中求進(jìn),適度從緊的財政指導(dǎo)思想和原則,在確保按時發(fā)放“三?!苯?jīng)費(fèi)后,適當(dāng)加大對社會保障事務(wù)、醫(yī)療衛(wèi)生、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)等方面的投入。根據(jù)我鎮(zhèn)的實際情況,我鎮(zhèn)本級財政預(yù)算安排情況如下:

        一、2023年,我鎮(zhèn)財政預(yù)算收入2442.1萬元,其中:

        (一)稅收收入1457萬元,比上年增長62.43%。

        (二)體制補(bǔ)助收入738萬元,與上年持平。

        (三)均衡性轉(zhuǎn)移支付收入189萬元,與上年持平。

        (四)專項轉(zhuǎn)移支付收入33.7萬元,比上年增長16.21%。

        (五)其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入24.4萬元,比上年減少90.16%。

        二、2023年,我鎮(zhèn)財政預(yù)算支出2453.6萬元,其中:

        (一)我鎮(zhèn)一般公共財政預(yù)算鎮(zhèn)級安排支出2419.9萬元,比上年增長16.88%,具體安排情況如下:

        1、一般公共服務(wù)支出956.2萬元,比上年增長7.84%。

        2、公共安全支出321.2萬元,比上年增長12.43%。

        3、文化體育與傳媒支出1.5萬元,比上年減少64.29%。

        4、社會保障和就業(yè)支出625.3萬元,比上年增長38.65%。

        5、醫(yī)療衛(wèi)生支出265.7萬元,比上年增長6.79%。

        6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出23.8萬元,比上年增長10.70%。

        7、農(nóng)林水事務(wù)支出107.4萬元,比上年增長19.87%。

        8、住房保障支出118.8萬元,比上年增長45.41%。

        (二)我鎮(zhèn)專項轉(zhuǎn)移支付支出33.7萬元,比上年增長16.21%。

        總結(jié)2023年,我鎮(zhèn)稅收收入1457萬元,體制補(bǔ)助收入738萬元,均衡性轉(zhuǎn)移支付收入189萬元,專項轉(zhuǎn)移支付收入33.7萬元,其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入24.4萬元,2022年結(jié)余資金11.5萬元,我鎮(zhèn)財政可支配財力為2453.6萬元。一般公共財政預(yù)算鎮(zhèn)級安排支出2419.9萬元,專項轉(zhuǎn)移支付支出33.7萬元,總支出2453.6萬元,達(dá)到收支平衡。

        2023年,我鎮(zhèn)本級財政預(yù)算收、支形勢依然嚴(yán)峻??v觀2022年的收入情況,我鎮(zhèn)稅收總額低,稅源單一,如果我們不積極開拓稅源,我鎮(zhèn)將難以完成本年度的財政預(yù)算目標(biāo),因此,我們要迎難而上,求真務(wù)實,并從以下幾方面做好工作:

        一、鞏固狀大本地現(xiàn)有稅源,落實新項目的投產(chǎn)運(yùn)營,密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、稅源結(jié)構(gòu)、重點企業(yè)的變化,適時調(diào)整工作計劃。

        二、繼續(xù)加大招商引資力度,積極利用本地閑置土地、廠房招商,引進(jìn)稅源,發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)。

        三、切實做好依法征稅,打擊偷稅騙稅行為,查處漏稅,清繳欠稅,防止稅收流失。

        四、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),集中財力確保民生支出和重點項目建設(shè)。

         
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