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        關于開平市2017年本級財政決算草案的報告
        撰寫時間:2018-07-26
        來源: 本站
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        關于開平市2017年本級財政決算草案的報告

        ——在開平市第十六屆人大常委會第十六次會議上

        開平市財政局局長 張偉贊


        主任、各位副主任、各位委員:

        受市政府委托,我現(xiàn)向市人大常委會報告開平市2017年本級財政決算情況,請予審議。

        2017年,我市認真貫徹上級的決策部署,緊緊圍繞市委“善作為、重實效、謀新篇”的工作主線,著力開拓財源、加強組織收入,創(chuàng)新財政改革、增強發(fā)展活力,優(yōu)化支出結(jié)構、提高監(jiān)管實效,實現(xiàn)全市財政運行總體平穩(wěn),市十六屆人大常委會第十次會議審議通過的調(diào)整預算執(zhí)行情況良好。現(xiàn)將2017年財政決算情況報告如下:

        一、2017年全市地方一般公共預算執(zhí)行情況

        (一)收入情況。全市地方一般公共預算收入實現(xiàn)233,348萬元,完成開平市第十六屆人大常委會第十次會議審議通過的調(diào)整預算(簡稱“預算”,下同)225,492萬元的103.48%,比上年(可比口徑,下同)增長6.30%。其中:國稅局完成66,309萬元,完成預算的101.11%,比上年增長30.59%;地稅局完成96,769萬元,完成預算的103.14%,比上年減少0.58%;財政局完成70,270萬元,完成預算的106.32%,比上年減少1.59%。

        (二)支出情況。全市地方一般公共預算支出實現(xiàn)364,704萬元,完成開平市第十六屆人大常委會第十次會議審議通過的調(diào)整預算(簡稱“預算”,下同)376,135萬元的96.96%,比上年增長6.81%。

        (三)結(jié)余情況。2017年,全市地方一般公共預算收入233,348萬元,加上稅收返還收入29,944萬元、上級補助收入92,527萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入20,000萬元、調(diào)入資金16,274萬元和上年結(jié)余15,261萬元,減去一般公共預算支出364,704萬元、體制上解6,513萬元、出口退稅超基數(shù)上解8,116萬元、專項上解9,916萬元、債券還本支出821萬元和安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7,856萬元后,年終滾存結(jié)余為9,428萬元(其中:結(jié)轉(zhuǎn)下年支出9,428萬元,凈結(jié)余為0萬元),年度地方一般公共預算收支平衡

        二、2017年市本級一般公共預算執(zhí)行情況

        (一)收入情況。市本級一般公共預算收入實現(xiàn)102,791萬元,完成開平市第十六屆人大常委會第十次會議審議通過的調(diào)整預算(簡稱“預算”,下同)92,218萬元的111.47%比上年(可比口徑,下同)增長9.72%。

        1、分部門征收情況。國稅局完成1,808萬元,完成預算的111.06%,比上年增長22.16%;地稅局完成30,713萬元,完成預算的125.37%,比上年增長47.68%;財政局完成70,270萬元,完成預算的106.32%,比上年減少1.59%。

        2、主要收入項目的完成情況

        1)稅收收入32,521萬元,完成預算的124.48%,比上年增長45.98%。其中:

        ①增值稅收入1,287萬元,完成預算的112.11%,比上年增長24.59%;

        ②企業(yè)所得稅收入4,893萬元,完成預算的142.94%,比上年增長57.03%;

        ③個人所得稅收入69萬元,完成預算的59.48%,比上年減少32.35%;

        ④其他地方各稅種收入26,272萬元,完成預算的122.54%,比上年增長47.17%。

        2)罰沒收入6,004萬元,完成預算的91.08%,比上年減少6.07%。

        3)行政事業(yè)性收費收入17,313萬元,完成預算的165.56%,比上年減少32.06%。減幅較大的主要原因:由于政策性因素累加,減收降費效應持續(xù)顯現(xiàn)。

        4)專項收入12,813萬元,完成預算的110.57%,比上年減少4.75%。

        5)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入17,412萬元,完成預算的1932.52%,比上年增長11.21倍。增幅較大的主要原因:赤坎古鎮(zhèn)項目提前上繳一次性資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收益11,000萬元。

        6)國有資本經(jīng)營收入14,582萬元,完成預算的41.83%,比上年減少31.82%。減幅較大的主要原因:去年同期在一般公共預算反映的國有資本經(jīng)營收入含一次性繳庫6,528萬元。

        7)政府住房基金收入1,553萬元,完成預算的111.33%,比上年減少35.91%。

        8)企業(yè)總機構預繳所得稅收入219萬元,完成預算的73.99%,比上年減少26.01%。

        9)其他收入374萬元,年初無預算,比上年減少31.38%。

        (二)支出情況。市本級一般公共預算支出實現(xiàn)317,101萬元,完成預算331,438萬元的95.67%,比上年增長6.35%。

        1、主要支出科目的完成情況

        1)一般公共服務支出27,541萬元,完成預算的96.26%,比上年增長24.99%。

        2)國防支出643萬元,完成預算的118.85%,比上年增長13.20%。

        3)公共安全支出24,039萬元,完成預算的107.54%,比上年增長21.18%。

        4)教育支出96,848萬元,完成預算的119.73%,比上年增長1.82%。

        5)科學技術支出6,718萬元,完成預算的115.71%,比上年增長37.83%。

        6)文化體育與傳媒支出8,779萬元,完成預算的95.77%,比上年增長36.19%。

        7)社會保障和就業(yè)支出67,901萬元,完成預算的99.96%,比上年增長15.23%。

        8)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出39,776萬元,完成預算的102.79%,比上年增長22.78%。

        9)節(jié)能環(huán)保支出3,808萬元,完成預算的91.47%,比上年減少29.83%。

        10)城鄉(xiāng)社區(qū)支出9,110萬元,完成預算的90.06%,比上年增長14.53%。

        11)農(nóng)林水支出16,677,完成預算的43.43%,比上年減少41.78%。

        12)交通運輸支出2,681萬元,完成預算的50.67%,比上年減少4.66%。

        13)資源勘探信息等支出2,429萬元,完成預算的82.17%,比上年減少17.69%。

        14)商業(yè)服務業(yè)等支出672萬元,完成預算的44.53%,比上年減少67.80%。

        15)金融支出155萬元,完成預算的153.47%,比上年減少74.38%。

        16)國土海洋氣象等支出1,949萬元,完成預算的106.68%,比上年增長76.38%。

        17)住房保障支出4,773萬元,完成預算的48.42%,比上年增長19.41%。

        18)糧油物資儲備支出1,945萬元,完成預算的101.25%,比上年增長10.26%。

        19)債務付息支出295萬元,完成預算的29.29%,比上年增長10.07%。

        20)債務發(fā)行費用支出21萬元,完成預算的100.00%,比上年減少55.32%。

        21)其他支出341萬元,完成預算的125.37%,比上年增長19.23%。

        2、支出超年度預算的科目。超年度預算的支出科目有9項,超支金額20,005萬元。其中:國防超支102萬元、公共安全超支1,686萬元、教育超支15,957萬元、科學技術超支912萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育超支1,079萬元、金融超支54萬元、國土海洋氣象等超支122萬元、糧油物資儲備超支24萬元和其他支出超支69萬元。

        超支的主要原因是:一是上級追加的專項補助資金較多,以上9項全年列支的上級補助支出共30,630萬元。主要包括:公共安全支出2,934萬元、教育支出10,045萬元、科學技術支出2,440萬元和醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15,032萬元等。二是支出功能科目調(diào)劑。為達到教育支出考核的要求,原來在住房保障支出反映的教師住房公積金5,070萬元調(diào)整到教育支出反映。

        3、支出未能完成年度預算的科目。未能完成年度預算的支出科目有11項,減支金額34,342萬元。其中:一般公共服務減支1,069萬元、文化體育與傳媒減支388萬元、社會保障和就業(yè)減支29萬元、節(jié)能環(huán)保減支355萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)減支1,006萬元,農(nóng)林水減支21,725萬元,交通運輸減支2,610萬元、資源勘探信息等減支527萬元、商業(yè)服務業(yè)等減支837萬元、住房保障減支5,084萬元和債務付息減支712萬元。

        減支的主要原因:一是預備費實際發(fā)生支出9,181萬元,完成預算8,000萬元的114.76%,根據(jù)市政府審批追加的項目實際情況在相應的支出功能科目反映,不在預備費科目反映。二是由于時間進度、項目進度或地方財力實際等原因,涉及減支的科目中有部分項目結(jié)轉(zhuǎn)下年列支或收回指標。其中:①農(nóng)林水支出結(jié)轉(zhuǎn)下年列支的指標共18,244萬元,收回指標11,705萬元;②城鄉(xiāng)社區(qū)支出結(jié)轉(zhuǎn)下年列支的指標共6,275萬元,收回指標647萬元;③交通運輸支出結(jié)轉(zhuǎn)下年列支的指標共7,619萬元,收回指標137萬元。

        4、市本級一般公共預算安排的基本支出情況。2017年,市本級一般公共預算安排的基本支出為167,355萬元,完成預算的102.21%,比上年增長10.98%。其中,人員經(jīng)費158,658萬元,完成預算的102.76%,比上年增長10.20%;公用經(jīng)費8,697萬元,完成預算的93.15%,比上年增長27.58%。具體包括:

        1、工資福利支出114,339萬元,完成預算的103.02%,比上年增長6.82%。

        2、對個人和家庭的補助44,319萬元,完成預算的102.09%,比上年增長19.97%。增幅較大的主要原因:①住房維修基金補貼從2016年6月起發(fā)放,所以2016年住房維修基金補貼支出是7個月支出金額,而2017年支出是全年支出金額,比上年增加3,657萬元;②住房公積金增支844萬元。

        3、商品和服務支出8,334萬元,完成預算的89.26%,比上年增長22.25%。增幅較大的主要原因:根據(jù)《關于進一步完善廣東省基層公安機關公用經(jīng)費保障標準的意見》(粵財行2015590號)文件,調(diào)增公安局公用經(jīng)費1,029萬元。

        4、其他資本性支出363萬元,上年無此科目支出。

        (三)結(jié)余情況。2017年,市本級地方一般公共預算收入102,791萬元,加上稅收返還收入29,944萬元、鎮(zhèn)上解收入95,245萬元、上級補助收入92,521萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入19,553萬元、調(diào)入資金16,274萬元和上年結(jié)余11,407萬元,減去一般公共預算支出317,101萬元、體制上解6,513萬元、出口退稅超基數(shù)上解8,116萬元、專項上解9,916萬元、債券還本821萬元、市對鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移性支出10,817萬元和安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7,856萬元后,年終滾存結(jié)余為6,595萬元(其中:結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6,595萬元,凈結(jié)余0萬元)。年度本級一般公共預算收支平衡上述市本級一般公共預算支出,是按照“量入為出、收支平衡”的原則,根據(jù)國家和省的文件及經(jīng)市委、市政府批準安排辦理,并依據(jù)財政部《2017年政府收支分類科目》的要求編列的。

        三、2017年全市政府性基金預算執(zhí)行情況

        全市政府性基金預算收入實現(xiàn)264,879萬元,完成開平市第十六屆人大常委會第十次會議審議通過的調(diào)整預算(簡稱“預算”,下同)218,147萬元的121.42%,比上年增長331.82%;全市政府性基金預算支出實現(xiàn)210,417萬元,完成預算206,571萬元的101.86%,比上年增長200.15%。

        (一)收入情況

        1、國有土地使用權出讓收入231,955萬元,完成預算的120.41%,比上年增長575.68%。增幅較大的主要原因:①由于三舊改造,相關補繳土地價款121,962萬元;②出讓曙光東路138號地塊收入39,713萬元;③出讓長沙八一鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)地塊收入24,812萬元。

        2、國有土地收益基金收入17,853萬元,完成預算的164.71%,比上年增長179.96%。增幅較大的主要原因:①出讓曙光東路138號地塊計提國有土地收益基金7,014萬元;②出讓長沙八一鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)地塊計提國有土地收益基金4,392萬元。

        3、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入1,322萬元,完成預算的102.32%,比上年增長71.69%。增幅較大的主要原因:由于三舊改造,相關項目計提農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金561萬元。

        4、城市公用事業(yè)附加收入1,282萬元,完成預算的129.36%,比上年減少62.46%。減幅較大的主要原因:根據(jù)《財政部關于取消調(diào)整部分政府性基金有關政策的通知》(財稅201718號),從2017年4月1日起,取消城市公用事業(yè)附加費。

        5、彩票公益金收入1,105萬元,完成預算的108.23%,比上年增長21.70%。

        6、城市基礎設施配套費收入8,118萬元,完成預算的100.00%,比上年減少37.55%。

        7、污水處理費收入3,244萬元,完成預算的100.00%,比上年增長29.76%。

        (二)支出情況

        1、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出175,511萬元,完成預算的96.56%,比上年增長411.95%。增幅較大的主要原因:根據(jù)??顚S玫脑瓌t,結(jié)合財力實際,將歷年暫付款37,165萬元轉(zhuǎn)列支出。

        2、國有土地收益基金及對應專項債務收入支出12,246萬元,完成預算的174.20%,比上年增長90.10%。增幅較大的主要原因:①水口鎮(zhèn)龍東村委會地塊成本及相關支出5,175萬元;②沙岡工業(yè)園1、2號地塊收儲支出1,722萬元;③根據(jù)《開平市國有土地使用權出讓凈收入分成暫行辦法》(開府辦201713號),鎮(zhèn)級轉(zhuǎn)讓土地收益返還1,065萬元;④根據(jù)專款專用的原則,結(jié)合財力實際,將歷年暫付款2,883萬元轉(zhuǎn)列支出。

        3、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入支出12萬元,完成預算的200%,比上年減少60%。

        4、城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出1,743萬元,完成預算的93.56%,比上年減少47.44%。減幅較大的主要原因:根據(jù)《財政部關于取消調(diào)整部分政府性基金有關政策的通知》(財稅201718號),從2017年4月1日起,取消城市公用事業(yè)附加費,在此收入項目安排的支出相應減少。

        5、彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出1,026萬元,完成預算的121.42%,比上年減少32.98%。

        6、城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出10,041萬元,完成預算的121.36%,比上年減少18.56%。

        7、污水處理費及對應專項債務收入安排的支出2,354萬元,完成預算的96.51%,比上年增長14.16%。

        8、大中型水庫移民后期扶持基金及對應專項債務收入支出3,949萬元,完成預算的147.13%,比上年增長77.09%,此項支出為上級補助收入(含當年和上年結(jié)轉(zhuǎn))安排的支出。

        9、小型水庫移民扶助基金及對應專項債務收入安排的支出50萬元,此項支出為上級補助收入(含當年和上年結(jié)轉(zhuǎn))安排的支出,去年此項無發(fā)生支出。

        10、大中型水庫庫區(qū)基金及對應專項債務收入安排的支出96萬元,完成預算的309.68%,比上年增長772.73%,此項支出均為上級補助收入(含當年和上年結(jié)轉(zhuǎn))安排的支出。

        11、國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金及對應專項債務收入安排的支出108萬元,完成預算的308.57%,此項支出均為當年上級補助收入安排的支出。

        12、彩票發(fā)行銷售機構業(yè)務費安排的支出67萬元,完成預算的163.41%,此項支出均為上級補助收入(含當年和上年結(jié)轉(zhuǎn))安排的支出。

        13、旅游發(fā)展基金支出13萬元,完成預算的100%,上年無此項支出發(fā)生。

        14、地方政府專項債務付息支出3,200萬元,完成預算的211.5%。

        15、地方政府專項債務發(fā)行費用支出1萬元,完成預算的1.85%。

        (三)結(jié)余情況。2017年,全市政府性基金預算收入264,879萬元,加上上級補助收入3,694萬元、債務收入1,000萬元和上年結(jié)余28,050萬元(其中:待償債置換專項債券上年結(jié)余9,878萬元、政府性基金上年結(jié)余18,172萬元),減去政府性基金預算支出210,417萬元、債務還本支出10,308萬元和調(diào)出資金12,795萬元,待償債置換專項債券結(jié)余570萬元,年終滾存結(jié)余為63,533萬元全部結(jié)轉(zhuǎn)下年支出,年度政府性基金預算收支平衡。

        四、全市國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況

        全市國有資本經(jīng)營預算收入實現(xiàn)7,759萬元,完成預算的102.33%,比上年減少68.48%。減幅較大的主要原因:去年含一次性收入17,037萬元。全市國有資本經(jīng)營預算支出實現(xiàn)7,759萬元,完成預算的102.33%,比上年減少63.72%,全部統(tǒng)籌安排在一般公共預算的教育支出及社會保障和就業(yè)支出科目反映。

        五、全市社會保險基金預算執(zhí)行情況

        全市社會保險基金預算收入實現(xiàn)182,189萬元,完成預算的64.68%,比上年增長13.23%。全市社會保險基金預算收入加上上年結(jié)余190,690萬元,收入總計372,879萬元。全市社會保險基金預算支出171,497萬元,完成預算的62.15%,比上年增長9.37%;上解上級支出4,042萬元。收支相抵,年終滾存結(jié)余197,340萬元。

        根據(jù)上級的政策,從2014年10月1日起實施機關養(yǎng)老保險制度。編制2017年全市社會保險基金預算收支時,包含了2014年10月至2017年12月機關養(yǎng)老保險基金收入115,721萬元、支出109,291萬元。但在實際執(zhí)行過程中,此項工作未開展,因此,2017年全市的社會保險基金預算收入和支出執(zhí)行率較低。

        各險種的收支執(zhí)行情況具體如下:

        (一)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入81,070萬元,完成預算的110.38%,比上年增長17.38%;支出89,706萬元,完成預算的100.11%,比上年增長8.40%。

        (二)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入19,771萬元,完成預算的101.65%,比上年增長0.11%;支出15,425萬元,完成預算的98.49%,比上年增長12.14%。

        (三)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入38,834萬元,完成預算的112.32%,比上年增長12.58%;支出34,839萬元,完成預算的106.44%,比上年增長1.55%,其中:住院支出277,486萬元,門診支出5,081萬元,大病保險支出2,010萬元。

        (四)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入36,638萬元,完成預算的111.19%,比上年增長15.89%;支出29,300萬元,完成預算的97.77%,比上年增長5.81%,其中:住院支出24,111萬元,門診支出2,116萬元,大病保險支出1,536萬元。

        (五)工傷保險基金收入1,695萬元,完成預算的107.89%,比上年增長19.62%;支出2,182萬元,完成預算的154.10%,比上年增長42.89%。

        (六)失業(yè)保險基金收入2,820萬元,完成預算的106.58%,比上年減少17.86%;支出2,138萬元,完成預算的113.66%,比上年增長10.21%。

        (七)生育保險基金收入1,352萬元,完成預算的101.27%,比上年增長20.93%;支出1,949萬元,完成預算的99.19%,比上年增長26.39%。

        六、2017年市本級財政預算“三公”經(jīng)費執(zhí)行情況(含一般公共預算和政府性基金預算)

        市本級財政預算“三公”經(jīng)費支出2,527萬元,完成預算的110.02%,比上年增支416萬元,增長19.72%。其中:

        (一)因公出國(境)費用59萬元,完成預算的91.40%,比上年減支6萬元,減少8.60%。

        (二)公務接待費用932萬元,完成預算的101.71%,比上年增支43萬元,增長4.80%。增支的主要原因:2016年在財政專戶反映的43萬元公務接待費用,2017年調(diào)整到一般公共預算反映。剔除此因素,2017年與上年支出持平。

        (三)公務用車費用1,536萬元,完成預算的116.73%,比上年增支379萬元,增長32.77%。其中:

        1、公務用車運行維護費1,080萬元,完成預算的91.41%,比上年減支52萬元,減少4.63%。

        2、公務用車購置457萬元,完成預算的338.22%,比上年增支432萬元,增長17.26倍。支出的項目主要包括:①年初預算安排市公安局車輛購置經(jīng)費100萬元,市紀律檢查委員會車輛購置經(jīng)費35萬元;②當年市本級追加預算支出139萬元,包括市公安局車輛購置經(jīng)費48萬元、市府辦車輛購置經(jīng)費89萬元、市疾病預防控制中心車輛購置尾款2萬元;③上級追加市紀律檢查委員會車輛購置經(jīng)費29萬元;④根據(jù)江門市的要求,將其他交通工具購置科目納入公務用車購置科目統(tǒng)計,因此,將原在其他交通工具購置科目反映的市城市綜合管理局環(huán)境衛(wèi)生管理處的支出102萬元和城市建設管理監(jiān)察大隊的支出52萬元調(diào)整到此支出科目統(tǒng)計。

        七、2017年市重點支出(基本公共服務均等化支出)的預算執(zhí)行情況

        基本公共服務均等化十項支出221,137萬元,完成預算的153.18%,比上年增長14.90%。具體的項目包括:

        1、公共教育支出86,434萬元,完成預算的130.25%,比上年增長1.45%。

        2、公共文化體育支出4,393萬元,完成預算的295.23%,比上年增長255.13%。增幅較大的主要原因:為達到上級對我市文化支出的考核,我市加大對文化體育支出的投入,增加的項目主要是臺開恩旅游聯(lián)盟產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金750萬元。

        3、公共衛(wèi)生支出18,363萬元,完成預算的84.13%,比上年增長62.46%。增幅較大的主要原因:①2017年撥付開平市第二人民醫(yī)院遷建工程建設項目施工預付款1,953萬元;②基層醫(yī)療衛(wèi)生機構經(jīng)常性收支差額補償資金增支1,202萬元;③馬岡衛(wèi)生院和水口醫(yī)院“醫(yī)聯(lián)體”升級改造支出471萬元。

        4、公共交通支出2,328萬元,完成預算的52.59%,比上年增長231.62%。增幅較大的主要原因:①2017年落實長者乘坐公共交通優(yōu)惠政策增支810萬元;②交通運輸成品油補貼上級補助資金增支513萬元。

        5、公共安全支出28,048萬元,完成預算的103.87%,比上年增長21.81%。

        6、生活保障支出53,299萬元,完成預算的275.65%,比上年增長23.78%。

         7、就業(yè)保障支出1,131萬元,完成預算的188.52%,比上年增長238.66%。增幅較大的主要原因:①就業(yè)及技工教育專項資金增支372萬元;②中央就業(yè)補助資金增支211萬元。

        8、醫(yī)療保障支出23,623萬元,完成預算的2271.44%,比上年增長10.84%。

        9、住房保障支出909萬元,完成預算的125.06%,比上年減少33.30%。減幅較大的主要原因:由于2016年翠山湖南路公租房項目支出207萬元,而2017年無此項目支出。

        10、生態(tài)環(huán)保支出2,609萬元,完成預算的167.89%,比上年減少47.03%。減幅較大的主要原因:2016年的支出中包含黃標車提前淘汰補貼上級補助資金支出1,404萬元、大氣污染防治中央專項補助資金支出500萬元和污染減排省級專項資金支出529萬元,而2017年無此上級補助支出。

        八、市本級財政對下級政府的轉(zhuǎn)移性支出預算執(zhí)行情況

        2017年,市對鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移性支出44,065萬元,完成預算的315.95%。包括一般性轉(zhuǎn)移支付7,441元,專項轉(zhuǎn)移支付36,624萬元(其中:一般公共預算安排3,375萬元、政府性基金預算安排33,249萬元)。專項轉(zhuǎn)移支付主要包括:各鎮(zhèn)土地開發(fā)支出(含列支往年暫付款)13,483萬元、返還赤坎古鎮(zhèn)項目資產(chǎn)收益支出11,000萬元、翠山湖公租房項目支出4,371萬元、翠山湖城市基礎設施配套費支出1,995萬元、各鎮(zhèn)城市公用事業(yè)附加支出819萬元和鎮(zhèn)級污水處理費支出875萬元等。

        九、開平市地方政府性債務余額情況

        (一)2017年初地方政府債務余額。經(jīng)省政府批準,省財政廳核定我市2016年地方政府債務限額為316,158.97萬元(其中:一般債務58,800.25萬元、專項債務257,358.72萬元)。2017年初,我市地方政府債務余額為313,688.38萬元(其中:一般債務 58,500.98萬元、專項債務254,340.40萬元、或有債務847萬元)。

        (二)地方政府債務置換債券轉(zhuǎn)貸情況。2016年省財政下達我市置換債券轉(zhuǎn)貸資金150,716萬元(其中:一般債券 44,733萬元、專項債券105,983萬元),2017年省財政下達我市置換債券轉(zhuǎn)貸資金81,000萬元(其中:一般債券80,000萬元(江門劃轉(zhuǎn))、專項債券1,000萬元)。截至2017年12月底,我市共收到置換債券轉(zhuǎn)貸資金共239,554萬元(其中:一般債券131,723萬元、專項債券107,831萬元)。

        (三)2017年底地方政府債務余額。經(jīng)省政府批準,省財政廳核定我市2017年末地方政府債務限額為416,158.97萬元(其中:一般債務158,800.25萬元、專項債務257,358.72萬元)。截至2017年12月31日,我市地方政府債務余額為 403,529.33萬元(其中:一般債務157,679.98 萬元、專項債務245,002.35萬元、或有債務847萬元)。地方政府債務率為49.33%,地方政府負債率為11.81%。

        十、主要存在的問題及工作措施

        2017年,我市財政預算執(zhí)行情況總體較好,但財政運行中仍存在一些問題和不足:①經(jīng)濟增速有所放緩,稅源結(jié)構有待改善,財政增收壓力持續(xù)加大。重點行業(yè)和重點產(chǎn)業(yè)稅收情況不理想,特別是我市依靠投資拉動增長特征明顯,房地產(chǎn)、建筑業(yè)等投資類稅收對財政收入增長影響較大;②全面實施營業(yè)稅改征增值稅改革,落實小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,取消、調(diào)整和規(guī)范收費項目,進一步減輕企業(yè)稅費負擔,影響財政收入總體增幅。對此,我們高度重視,將通過加大財源培植、優(yōu)化收支結(jié)構、創(chuàng)新管理機制等一系列扎實有效的措施加以解決。

        2018年,市財政將認真貫徹上級的決策部署,緊緊圍繞市委提出“產(chǎn)業(yè)提升、城市提質(zhì)、工作提效”的工作主線,實施積極財政政策,振興實體經(jīng)濟,加快產(chǎn)業(yè)提升,培育壯大新動能,同時加快財政體制機制改革步伐,加強預算收支管理,增強地方財政的發(fā)展活力,促進全市經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。


        附件:2017年開平市政府決算公開(公開版).pdf



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